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2019部门预算公开表_[603001]市交通运输局

来源: 时间:2019-03-08

部门汇总收支预算总表





单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款56,857.92一、基本保障支出5,643.78
    本级一般公共预算拨款6,123.87     人员经费支出4,881.21
       经费拨款(补助)5,420.25     标准公用经费支出762.57
       纳入预算管理的非税703.62二、项目支出55,122.94
    上级补助50,734.05     专项业务费464.38
    一般债券
     能力建设项目229.73
二、政府性基金拨款
     公共服务项目14,150.22
    本级基金
     促进发展项目40,278.61
    上级基金
三、项目支出不可预见费10.44
    专项债券
四、事业单位经营支出
三、社保基金拨款808.66五、对附属单位补助支出
四、国有资本经营预算拨款
六、上缴上级支出
五、纳入专户管理的非税收入


六、事业收入


七、事业单位经营收入


八、附属单位上缴收入


九、往来收入


十、其他收入3,000.00

十一、融资借款






本年收入合计:60,666.58本年支出合计:60,777.16








八、上年结余(转)110.58结转下年
    公共预算结转61.44

    政府基金结转0.00

    其他结余49.14





收入总计:60,777.16支出总计60,777.16
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金





























部门收入预算总表















































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)


一般公共预算



政府性基金


社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券
**1234567891011121314151617181920212223

合计40,698.12



37,516.19782.792.4036,731.00




181.93





3,000.00
603市交通运输局40,698.12



37,516.19782.792.4036,731.00




181.93





3,000.00
  603001  市交通运输局40,698.12



37,516.19782.792.4036,731.00




181.93





3,000.00



部门支出预算总表(按功能科目到项级)



























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计40,698.12681.28580.63100.6540,006.4036.8078.6068.0039,823.0010.44


603市交通运输局40,698.12681.28580.63100.6540,006.4036.8078.6068.0039,823.0010.44


603001  市交通运输局40,698.12681.28580.63100.6540,006.4036.8078.6068.0039,823.0010.44


201    一般公共服务支出6.00


6.00
6.00





20111      纪检监察事务6.00


6.00
6.00





2011105        派驻派出机构6.00


6.00
6.00





208    社会保障和就业支出59.5059.5059.50









20805      行政事业单位离退休59.5059.5059.50









2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5042.5042.50









2080506        机关事业单位职业年金缴费支出17.0017.0017.00









213    农林水支出45.00


45.00


45.00



21305      扶贫45.00


45.00


45.00



2130504        农村基础设施建设45.00


45.00


45.00



214    交通运输支出40,542.14576.30475.65100.6539,955.4036.8072.6068.0039,778.0010.44


21401      公路水路运输3,862.14576.30475.65100.653,275.4036.8072.6068.003,098.0010.44


2140101        行政运行576.30576.30475.65100.65








2140102        一般行政管理事务217.84


207.4036.8072.60
98.0010.44


2140110        公路和运输安全3,028.00


3,028.00

28.003,000.00



2140112        公路运输管理30.00


30.00

30.00




2140199        其他公路水路运输支出10.00


10.00

10.00




21406      车辆购置税支出36,680.00


36,680.00


36,680.00



2140601        车辆购置税用于公路等基础设施建设支出36,680.00


36,680.00


36,680.00



221    住房保障支出45.4845.4845.48









22102      住房改革支出45.4845.4845.48









2210201        住房公积金33.4133.4133.41









2210202        提租补贴12.0712.0712.07











财政拨款收支总表





单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款37,516.19一、基本支出499.35
    本级一般公共预算拨款785.19     人员支出398.70
       经费拨款(补助)782.79     标准公用经费支出100.65
       纳入预算管理的非税2.40二、项目支出37,006.40
    上级补助36,731.00     能力建设项目78.60
二、政府性基金拨款
     公共服务项目68.00
    本级基金
     促进发展项目36,823.00
    上级基金
     专项业务费36.80


三、项目支出不可预见费10.44


四、事业单位经营支出


五、对附属单位补助支出


六、上缴上级支出




本年收入合计:37,516.19本年支出合计:37,516.19








收入总计:37,516.19支出总计37,516.19



一般公共预算支出表(按功能科目到项级)



























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计37,516.19499.35398.70100.6537,006.4036.8078.6068.0036,823.0010.44


603市交通运输局37,516.19499.35398.70100.6537,006.4036.8078.6068.0036,823.0010.44


603001市交通运输局37,516.19499.35398.70100.6537,006.4036.8078.6068.0036,823.0010.44


201一般公共服务支出6.00


6.00
6.00





20111纪检监察事务6.00


6.00
6.00





2011105派驻派出机构6.00


6.00
6.00





208社会保障和就业支出59.5059.5059.50









20805行政事业单位离退休59.5059.5059.50









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5042.5042.50









2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.0017.0017.00









213农林水支出45.00


45.00


45.00



21305扶贫45.00


45.00


45.00



2130504农村基础设施建设45.00


45.00


45.00



214交通运输支出37,365.12399.28298.63100.6536,955.4036.8072.6068.0036,778.0010.44


21401公路水路运输685.12399.28298.63100.65275.4036.8072.6068.0098.0010.44


2140101行政运行399.28399.28298.63100.65








2140102一般行政管理事务217.84


207.4036.8072.60
98.0010.44


2140110公路和运输安全28.00


28.00

28.00




2140112公路运输管理30.00


30.00

30.00




2140199其他公路水路运输支出10.00


10.00

10.00




21406车辆购置税支出36,680.00


36,680.00


36,680.00



2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出36,680.00


36,680.00


36,680.00



221住房保障支出40.5740.5740.57









22102住房改革支出40.5740.5740.57









2210201住房公积金33.4133.4133.41









2210202提租补贴7.167.167.16












一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1

合计499.35
603市交通运输局499.35
  603001  市交通运输局499.35
    301    工资福利支出371.17
      30101      基本工资100.00
      30102      津贴补贴81.79
      30103      奖金74.27
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费42.50
      30109      职业年金缴费17.00
      30110      职工基本医疗保险缴费17.00
      30111      公务员医疗补助缴费4.00
      30112      其他社会保障缴费1.06
      30113      住房公积金33.41
      30199      其他工资福利支出0.14
    302    商品和服务支出100.65
      30201      办公费3.00
      30202      印刷费1.44
      30205      水费0.80
      30206      电费3.00
      30207      邮电费3.00
      30209      物业管理费2.00
      30211      差旅费3.00
      30213      维修(护)费1.80
      30215      会议费1.00
      30216      培训费1.00
      30217      公务接待费1.50
      30228      工会经费4.25
      30229      福利费5.44
      30231      公务用车运行维护费12.00
      30239      其他交通费用22.38
      30299      其他商品和服务支出35.04
    303    对个人和家庭的补助27.53
      30305      生活补助1.87
      30307      医疗费补助5.26
      30399      其他对个人和家庭的补助支出20.40



一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计30.00
1.因公出国(境)费12.00
2.公务接待费6.00
3.公车购置及运行维护费12.00
其中:公务用车运行维护费12.00
      公务用车购置




政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)


























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213